重慶市廣播電視集團(tuán)(總臺(tái))
2019年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)。重慶廣播電視集團(tuán)(總臺(tái))是黨的新聞宣傳機(jī)構(gòu),由市委宣傳部領(lǐng)導(dǎo),市文化委依法實(shí)施行政管理。集團(tuán)(總臺(tái))主要負(fù)責(zé)辦好廣播頻率、電視頻道和有線數(shù)字電視、移動(dòng)電視業(yè)務(wù),負(fù)責(zé)全市廣播電視有線傳輸骨干網(wǎng)、無(wú)線廣播電視網(wǎng)和主城區(qū)有線電視用戶網(wǎng)的建設(shè),負(fù)責(zé)廣播電視節(jié)目的傳輸覆蓋,負(fù)責(zé)新媒體業(yè)務(wù)拓展和推進(jìn)媒體融合發(fā)展,負(fù)責(zé)全市廣播電視實(shí)體的業(yè)務(wù)指導(dǎo)等。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。集團(tuán)(總臺(tái))現(xiàn)有6套廣播頻率,分別是:綜合廣播(重慶之聲)、經(jīng)濟(jì)廣播、交通廣播、音樂廣播、都市廣播和文藝廣播;12套電視節(jié)目,分別是:綜合頻道(重慶衛(wèi)視)、新聞?lì)l道、影視頻道、科教頻道、都市頻道、文體娛樂頻道、生活資訊頻道、時(shí)尚頻道、公共·農(nóng)村頻道、少兒頻道、時(shí)尚購(gòu)物頻道、國(guó)際頻道,其中綜合(重慶衛(wèi)視)高清頻道已上星傳輸,新聞?lì)l道、影視頻道、科教頻道、都市頻道、文體娛樂頻道、生活資訊頻道、時(shí)尚頻道、少兒頻道、時(shí)尚購(gòu)物頻道已在有線網(wǎng)中實(shí)現(xiàn)高標(biāo)清同播;另有移動(dòng)電視頻道1個(gè)、手機(jī)電視頻道2個(gè)、數(shù)字電視專業(yè)頻道1個(gè)(汽摩頻道)、準(zhǔn)數(shù)字點(diǎn)播通道5個(gè)、數(shù)字廣播頻率6個(gè),辦有1份廣播電視報(bào),重慶網(wǎng)絡(luò)廣播電視臺(tái)(視界網(wǎng))已實(shí)現(xiàn)全球上線運(yùn)行。
(三)單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2019年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位有2個(gè),分別為重慶廣播電視集團(tuán)(總臺(tái))(本級(jí))及重慶廣播電視技術(shù)中心。
(四)機(jī)構(gòu)改革情況。本部門2019年無(wú)機(jī)構(gòu)改革情況。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2019年度收入總計(jì)14,825.58萬(wàn)元,支出總計(jì)14,825.58萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加5,348.46萬(wàn)元、增長(zhǎng)56.44%,主要原因是集團(tuán)本部相比去年增加了衛(wèi)視頻道落地費(fèi)及發(fā)射新塔建設(shè)經(jīng)費(fèi),技術(shù)中心增加了專項(xiàng)支出和養(yǎng)老及住房公積金。
2.收入情況。2019年度收入合計(jì)14,013.76萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加4,536.64萬(wàn)元,增長(zhǎng)47.87%,主要原因是集團(tuán)本部相比去年增加了衛(wèi)視頻道落地費(fèi)及發(fā)射新塔建設(shè)經(jīng)費(fèi)。其中:財(cái)政撥款收入12,335.03萬(wàn)元,占88.02%;其他收入1,678.73萬(wàn)元,占11.98%。此外,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余811.82萬(wàn)元。
3.支出情況。2019年度支出合計(jì)14,825.58萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加6,160.28萬(wàn)元,增長(zhǎng)71.09%,主要原因是集團(tuán)本部相比去年增加了衛(wèi)視頻道落地費(fèi)及發(fā)射新塔建設(shè)經(jīng)費(fèi),技術(shù)中心增加了專項(xiàng)支出和養(yǎng)老及住房公積金。其中:基本支出4,275.72萬(wàn)元,占28.84%;項(xiàng)目支出10,549.86萬(wàn)元,占71.16%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少811.82萬(wàn)元,下降100.00%,主要原因是本年結(jié)轉(zhuǎn)無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)13,146.85萬(wàn)元。與2018年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加5,273.95萬(wàn)元,增長(zhǎng)66.99%。主要原因是集團(tuán)本部相比去年增加了衛(wèi)視頻道落地費(fèi)及發(fā)射新塔建設(shè)經(jīng)費(fèi),技術(shù)中心增加了專項(xiàng)支出和養(yǎng)老及住房公積金。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入12,335.03萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加4,462.13萬(wàn)元,增長(zhǎng)56.68%。主要原因是集團(tuán)本部相比去年增加了衛(wèi)視頻道落地費(fèi)及發(fā)射新塔建設(shè)經(jīng)費(fèi)。較年初預(yù)算數(shù)增加7,129.92萬(wàn)元,增長(zhǎng)136.98%。主要原因是集團(tuán)本部增加了衛(wèi)視頻道落地費(fèi)及發(fā)射新塔建設(shè)經(jīng)費(fèi),技術(shù)中心增加了專項(xiàng)支出和養(yǎng)老及住房公積金。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余811.82萬(wàn)元。
2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13,146.85萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加6,085.77萬(wàn)元,增長(zhǎng)86.19%。主要原因是集團(tuán)本部增加了衛(wèi)視頻道落地費(fèi)及發(fā)射新塔建設(shè)經(jīng)費(fèi),技術(shù)中心增加了專項(xiàng)支出和養(yǎng)老及住房公積金。較年初預(yù)算數(shù)增加7,941.74萬(wàn)元,增長(zhǎng)152.58%。主要原因是集團(tuán)本部增加了衛(wèi)視頻道落地費(fèi)及發(fā)射新塔建設(shè)經(jīng)費(fèi),技術(shù)中心增加了專項(xiàng)支出和養(yǎng)老及住房公積金。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少811.82萬(wàn)元,下降100.00%,主要原因是本年結(jié)轉(zhuǎn)無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
4.比較情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)文化旅游體育與傳媒支出12,071.58萬(wàn)元,占91.82%,較年初預(yù)算數(shù)增加7,448.19萬(wàn)元,增長(zhǎng)161.10%,主要原因是集團(tuán)本部增加了衛(wèi)視頻道落地費(fèi)及發(fā)射新塔建設(shè)經(jīng)費(fèi),技術(shù)中心增加了專項(xiàng)支出。
(2)社會(huì)保障與就業(yè)支出857.60萬(wàn)元,占6.52%,較年初預(yù)算數(shù)增加493.55萬(wàn)元,增長(zhǎng)135.57%,主要原因是技術(shù)中心增加了養(yǎng)老及住房公積金。
(3)衛(wèi)生健康支出107.22萬(wàn)元,占0.82%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出2,596.99萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)2,082.47萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加501.72萬(wàn)元,增長(zhǎng)31.74%,主要原因是技術(shù)中心增加了養(yǎng)老及住房公積金。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、社會(huì)保障繳費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)514.52萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加2.42萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.47%,主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
2019年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)91.74萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少26.26萬(wàn)元,下降22.25%,主要原因是本單位嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出并減少公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)支出??傮w較上年支出數(shù)減少3.67萬(wàn)元,下降3.85%,主要原因:一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。
2019年度本部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元,與上年決算數(shù)和年初預(yù)算數(shù)基本一致,主要原因是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)(境)活動(dòng),未安排人員出國(guó)出訪)。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,與上年決算數(shù)和年初預(yù)算數(shù)基本一致,主要原因是財(cái)政撥款不包含公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)76.54萬(wàn)元,主要用于市內(nèi)及區(qū)縣因公出行等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.46萬(wàn)元,下降4.33%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。 較上年支出數(shù)減少3.46萬(wàn)元,下降4.33%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政要求,控制公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
公務(wù)接待費(fèi)15.19萬(wàn)元,主要用于接待各臺(tái)站之間相互技術(shù)交流,設(shè)備維護(hù)檢查,上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)到下面各臺(tái)站檢查考核工作等。。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少22.81萬(wàn)元,下降60.03%,主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。 較上年支出數(shù)減少0.22萬(wàn)元,下降1.43%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政要求,控制公務(wù)接待費(fèi)支出。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
2019年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為18輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待200批次1,250人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2019年本部門人均接待費(fèi)121.56元,車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)4.25萬(wàn)元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,按照部門決算列報(bào)口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
本年度會(huì)議費(fèi)支出2.80萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.20萬(wàn)元,下降6.67%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制會(huì)議費(fèi),全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降.本年度培訓(xùn)費(fèi)支出12.50萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.20萬(wàn)元,下降1.57%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政要求,控制培訓(xùn)費(fèi)支出。
(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日,本部門共有車輛18輛,其中,副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車18輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,下面臺(tái)站檢查人員辦公等工作。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備40臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備20臺(tái)(套)。
(三)政府采購(gòu)支出情況說明。2019年度本部門政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元,2019年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,集團(tuán)對(duì)3個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)3項(xiàng),涉及資金4,741.5萬(wàn)元,從評(píng)價(jià)情況來看,根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),各項(xiàng)目總體完成情況較好,全年預(yù)算數(shù)為4,741.5萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
重慶市春節(jié)聯(lián)歡晚會(huì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),召開春晚籌備會(huì)議、商定晚會(huì)節(jié)目,進(jìn)行節(jié)目篩選,順利完成春晚的錄制及播出。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為130.5萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為130.5萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:一是覆蓋人群數(shù)達(dá)到600萬(wàn)人,二是收視份額達(dá)到3.41%。我們將繼續(xù)深入開拓春晚市場(chǎng),著力提升春晚品質(zhì),全面塑造春晚品牌,力求推陳出新,為觀眾帶來具有重慶特色的省級(jí)衛(wèi)視春晚。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-67544337