一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)。重慶廣播電視集團(tuán)(總臺)是黨的新聞宣傳機構(gòu),由市委宣傳部領(lǐng)導(dǎo),市文化旅游委依法實施行政管理。集團(tuán)(總臺)主要負(fù)責(zé)辦好廣播頻率、電視頻道和有線數(shù)字電視、移動電視業(yè)務(wù),負(fù)責(zé)全市廣播電視有線傳輸骨干網(wǎng)、無線廣播電視網(wǎng)和主城區(qū)有線電視用戶網(wǎng)的建設(shè),負(fù)責(zé)廣播電視節(jié)目的傳輸覆蓋,負(fù)責(zé)新媒體業(yè)務(wù)拓展和推進(jìn)媒體融合發(fā)展,負(fù)責(zé)全市廣播電視實體的業(yè)務(wù)指導(dǎo)等。
(二)單位構(gòu)成。重慶廣播電視集團(tuán)(總臺)現(xiàn)有6套廣播頻率,分別是:綜合廣播(重慶之聲)、經(jīng)濟廣播、交通廣播、音樂廣播、都市廣播和文藝廣播;12套電視節(jié)目,分別是:綜合頻道(重慶衛(wèi)視)、新聞頻道、影視頻道、科教頻道、都市頻道、文體娛樂頻道、生活資訊頻道、時尚頻道、公共·農(nóng)村頻道、少兒頻道、時尚購物頻道、國際頻道,其中綜合(重慶衛(wèi)視)高清頻道已上星傳輸,新聞頻道、影視頻道、科教頻道、都市頻道、文體娛樂頻道、生活資訊頻道、時尚頻道、少兒頻道、時尚購物頻道已在有線網(wǎng)中實現(xiàn)高標(biāo)清同播;另有移動電視頻道1個、手機電視頻道2個、有線數(shù)字付費頻道1個(汽摩頻道)、準(zhǔn)數(shù)字點播通道5個、數(shù)字廣播頻率6個,辦有1份廣播電視報,重慶網(wǎng)絡(luò)廣播電視臺(視界網(wǎng))已實現(xiàn)全球上線運行。重慶廣播電視集團(tuán)(總臺)財政補助撥款主要包含集團(tuán)本部及其下屬的重慶廣播電視技術(shù)中心。集團(tuán)(總臺)本部屬于自收自支的事業(yè)單位,每年的財政補助主要是集團(tuán)組建前離退休人員的經(jīng)費和部分專項經(jīng)費;重慶廣播電視技術(shù)中心屬于全額撥款的事業(yè)單位,財政撥款主要是在職、離退休人員經(jīng)費和少量的專項經(jīng)費,集團(tuán)(總臺)每年都要對其進(jìn)行差額補助。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2020年年初預(yù)算數(shù)12,715.09萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款10,184.09萬元,其他收入2,531萬元。收入較去年增加5,644.98萬元,主要是將原列入文旅委的媒體融合專項經(jīng)費4,350萬元納入年初預(yù)算、廣播電視發(fā)射新塔建設(shè)項目新增500萬元、區(qū)縣融媒體項目150萬元、其他收入增加666萬元(集團(tuán)對技術(shù)中心的補助)。
(二)支出預(yù)算:2020年年初預(yù)算數(shù)12,715.09萬元,其中:文化旅游體育與傳媒支出11,433.8萬元,社會保障和就業(yè)764.1萬元,衛(wèi)生健康支出278.32萬元,住房保障238.87萬元。支出較去年增加5,644.98萬元,其中基本支出增加807.48萬元,主要是離退休補助和在職人員工資福利、社保、醫(yī)療等費用的增加;項目支出增加4,837.5萬元,主要是將原列入文旅委的媒體融合專項經(jīng)費4,350萬元納入年初預(yù)算后項目支出也相應(yīng)增加、廣播電視發(fā)射新塔建設(shè)項目新增500萬元、區(qū)縣融媒體項目150萬元,常規(guī)項目經(jīng)費又按2019年財政要求統(tǒng)一調(diào)減166萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2020年一般公共預(yù)算財政撥款收入10,184.09萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出10,184.09萬元,比2019年增加4,978.98萬元。其中:基本支出2,182.55萬元,比2019年增加141.48萬元,主要原因是工資福利支出和對個人和家庭的補助增加,主要用于保障技術(shù)中心在職人員工資福利及社會保險繳費,集團(tuán)本部及技術(shù)中心離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出8,001.54萬元,比2019年增加4,837.5萬元,主要原因是將原列入文旅委的媒體融合專項經(jīng)費4,350萬元納入年初預(yù)算、廣播電視發(fā)射新塔建設(shè)項目新增500萬元、區(qū)縣融媒體項目150萬元,其它主要用于媒體融合及廣播電視發(fā)射塔新建等項目。
我單位2020年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算110萬元,比2019年減少8萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2019年相比無增減;公務(wù)接待費30萬元,比2019年減少8萬元,主要原因是財政預(yù)算調(diào)減;公務(wù)用車運行維護(hù)費80萬元,與2019年相比無增減;公務(wù)用車購置費0萬元,與2019年相比無增減。
五、其他重要事項的情況說明
1、我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2、政府采購情況。我單位2020年無政府采購項目。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2020年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款8,001.54萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2019年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛21輛,其中一般公務(wù)用車21輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2020年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人:楊靜林 聯(lián)系方式:023-63635371