一、 部門基本情況
(一)職能職責(zé)
重慶廣播電視集團(tuán)(總臺)是黨的新聞宣傳機構(gòu),由市委宣傳部領(lǐng)導(dǎo),市文化委依法實施行政管理。集團(tuán)(總臺)主要負(fù)責(zé)辦好廣播頻率、電視頻道,負(fù)責(zé)全市廣播電視有線傳輸骨干網(wǎng)、無線廣播電視網(wǎng)的建設(shè)和廣播電視節(jié)目的傳輸覆蓋,負(fù)責(zé)新媒體業(yè)務(wù)拓展和推進(jìn)媒體融合發(fā)展,負(fù)責(zé)全市區(qū)縣廣播電視臺的業(yè)務(wù)指導(dǎo)等。
(二)機構(gòu)設(shè)置
集團(tuán)(總臺)現(xiàn)有6套廣播頻率,分別是:重慶之聲、經(jīng)濟(jì)頻率、交通頻率、音樂頻率、都市頻率和文藝頻率;11套電視節(jié)目,分別是:衛(wèi)視頻道、新聞頻道、影視頻道、科教頻道、都市頻道、文體娛樂頻道、時尚頻道、生活頻道、公共.農(nóng)村頻道、少兒頻道、國際頻道,其中衛(wèi)視高清頻道已上星傳輸,新聞頻道已在有線網(wǎng)中實現(xiàn)高標(biāo)清同播;另有移動電視頻道1個、手機電視頻道2個、數(shù)字電視專業(yè)頻道1個、準(zhǔn)數(shù)字點播通道5個、數(shù)字廣播頻率6個,辦有1份廣播電視報,網(wǎng)絡(luò)廣播電視臺(視界網(wǎng))已實現(xiàn)全球上線運行。重慶廣播電視集團(tuán)(總臺)財政補助撥款包含集團(tuán)本部和下屬的重慶廣播電視技術(shù)中心。其中,集團(tuán)本部屬于自收自支的事業(yè)單位,每年的財政補助主要是集團(tuán)組建前離退休人員的經(jīng)費和部分專項經(jīng)費;重慶廣播電視技術(shù)中心屬于全額撥款的事業(yè)單位,財政撥款主要是離退休人員經(jīng)費和少量的專項經(jīng)費,集團(tuán)本部每年都要對其進(jìn)行差額補助。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
本部門2016年度收入總計(含用事業(yè)基金彌補收支差和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)19,828.56萬元,支出總計(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)19,828.56萬元。與2015年決算數(shù)相比,收支增加4,906.68萬元、增長32.88%,主要原因是增加了高塔專項經(jīng)費。
本部門2016年度收入合計18,601.56萬元,其中:財政撥款收入15,878.83萬元,占85.36%;其他收入2,722.73萬元,占14.64%。
本部門2016年度支出合計15,961.05萬元,其中:基本支出4,662.26萬元,占29.21%;項目支出11,298.79萬元,占70.79%。
本部門2016年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3,867.52萬元,較上年增加2,640.52萬元,主要原因是增加了高塔專項經(jīng)費。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2016年度財政撥款收入15,878.83萬元,較上年決算數(shù)增加4,759.99萬元,增長42.81%。主要原因是增加了高塔專項經(jīng)費。較年初預(yù)算數(shù)增加10,966.84萬元,增長223.27%。主要原因是增加了高塔專項經(jīng)費、重大新聞報道經(jīng)費、鳥瞰新重慶形象宣傳片經(jīng)費、西部動漫節(jié)經(jīng)費、媒體融合發(fā)展專項補助資金和財稅扶持政策資金。
本部門2016年度財政撥款支出13,238.31萬元,較上年決算數(shù)增加3,107.47萬元,增長30.67%。主要原因是增加了高塔專項經(jīng)費。較年初預(yù)算數(shù)增加8,087.32萬元,增長157.01%。主要原因是增加了高塔專項經(jīng)費和媒體融合發(fā)展專項補助資金。
本部門2016年度財政撥款支出主要用于以下方面:文化體育與傳媒支出11,996.21萬元,占90.62%,較年初預(yù)算數(shù)增加8,511.68萬元,主要原因是媒體融合發(fā)展專項補助資金;社會保障與就業(yè)支出1,065.32萬元,占8.05%,較年初預(yù)算數(shù)減少430.80萬元;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出71.53萬元,占0.54%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元;住房保障支出105.26萬元,占0.80%,較年初預(yù)算數(shù)增加6.45萬元。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2016年度一般公共財政撥款基本支出1,939.52萬元。其中:人員經(jīng)費1,805.82萬元,較上年增加137.14萬元。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、社會保障繳費。公用經(jīng)費133.70萬元,較上年減少853.64萬元,公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、會議費、培訓(xùn)費、手續(xù)費等。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費支出總額情況
2016年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計118.00萬元,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,與上年持平。較上年支出數(shù)增加38.00萬元,主要原因是去年決算漏報公務(wù)接待費38萬元,先后已向市級財政和中央部門做了說明。2016年已經(jīng)按照實際情況正確上報公務(wù)接待費。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
公務(wù)車運行維護(hù)費80.00萬元,主要用于由部門根據(jù)實際情況補充開支情況,如主要用于下面臺站檢查人員辦公等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。
公務(wù)接待費38.00萬元,主要用于接待各臺站之間相互技術(shù)交流,設(shè)備維護(hù)檢查,上級領(lǐng)導(dǎo)到下面各臺站檢查考核工作等。較上年支出數(shù)增加38.00萬元,去年決算漏報公務(wù)接待費38萬元,先后已向市級財政和中央部門做了說明。2016年已經(jīng)按照實際情況正確上報公務(wù)接待費。
(三)“三公”經(jīng)費實物量情況
2016年本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為22輛;國內(nèi)公務(wù)接待35批次,210人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2016年本部門人均接待費4809.52元,車均購置費0.00萬元,車均維護(hù)費3.64萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元,本單位性質(zhì)為事業(yè)單位,按決算口徑無機關(guān)運行經(jīng)費。
(二)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2016年12月31日,本部門共有車輛22輛,其中,部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車22輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是用于下面臺站檢查人員辦公等工作,單價50萬元以上通用設(shè)備40臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備20臺(套)。
(三)政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額3,93.69萬元,其中:政府采購貨物支出2,25.96萬元、政府采購工程支出1,67.73萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
(四)預(yù)算績效管理情況說明
在市財政局的領(lǐng)導(dǎo)和支持下,集團(tuán)部門預(yù)算管理日趨完善,預(yù)算編制的水平不斷提升,資金使用效益不斷提高。集團(tuán)堅持正確輿論導(dǎo)向,圍繞中央和市委的重大路線方針政策和決策部署,精心策劃制作播出了系列主題宣傳報道,為重慶經(jīng)濟(jì)社會建設(shè)營造良好輿論氛圍。加大衛(wèi)視投入,提升衛(wèi)視傳播力,重慶衛(wèi)視2016年整體收視穩(wěn)中有升,各項收視指標(biāo)與去年相比均有提高,全天收視排名14位,同比上升1位,晚間收視排名12位,同比上升2位,居西部第一,融合傳播綜合實力位列全國第九。加強對外宣傳,提升重慶在全國的影響力,全年向中央人民廣播電臺和中國廣播新聞網(wǎng)聯(lián)盟發(fā)稿共計892條,在中央電視臺上稿1573條,其中在《新聞聯(lián)播》上稿104條。加大技術(shù)投入,完成高清播總控項目基礎(chǔ)建設(shè),初步建成從前期拍攝到后期制作,從衛(wèi)星車、轉(zhuǎn)播車到新聞演播廳,從信號收錄、送播鏈路到播總控平臺的全高清技術(shù)體系,完成了設(shè)備調(diào)試,已基本具備全頻道高清播出的技術(shù)保障能力。無民生項目和重點支出項目。
五、專業(yè)名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門應(yīng)根據(jù)實際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項級。名詞解釋是今年的公開必備要素,如果下面的名詞解釋本單位不涉及的應(yīng)刪除。
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。
(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
(七)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
六、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-67544337。
重慶市廣播電視集團(tuán)(總臺)2016年部門決算公開報表.xls